送心意

朴老师

职称会计师

2020-05-22 18:59

再收回来就可以了,

木槿 追问

2020-05-22 19:03

收不回来,已经发出去了

朴老师 解答

2020-05-22 19:05

那你挂往来就可以了

木槿 追问

2020-05-22 19:06

最后的时候也清不了账

朴老师 解答

2020-05-22 19:07

你挂靠方不给你打款吗

木槿 追问

2020-05-22 19:17

不打款的

朴老师 解答

2020-05-22 19:18

那你这个要转营业外了

木槿 追问

2020-05-22 19:41

老师,我可以打电话详细咨询吗

朴老师 解答

2020-05-22 19:59

公司不允许透露联系方式,不好意思

木槿 追问

2020-05-22 20:30

好的老师,那我转给挂靠的是16万,这个可以做营业外支出吗,我们是建筑劳务公司

朴老师 解答

2020-05-22 20:52

嗯,先挂往来,最后结完账收不回来的再转

木槿 追问

2020-05-22 21:19

那老师税务局不会查吧,没有票

朴老师 解答

2020-05-22 21:50

没事,你最后转营业外就行,和对方结账之后的年底

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相关问题讨论
再收回来就可以了,
2020-05-22 18:59:13
你好,一般如果这种会通过付款给合作的咨询管理公司,再由咨询管理公司付款给建造师,这样子直接借:管理费用贷银行存款。如果直接付给个人,则支付一年费用的时候借;待摊费用 贷;银行存款 后面按月分摊 借;主营业务成本 贷;待摊费用
2019-12-18 20:59:46
你好! 记入工程施工
2019-12-12 13:43:10
你提供材料、劳务、其它发票。然后他们把钱转到对应开发票的单位. 1、按发票数确认收入,发票数和收款数的差额计入往来(应收帐款)2、按代扣代缴的税金计提应交税费3、冲转往来(应收帐款)和应交税费
2019-09-09 12:36:16
你好,一般要开收据或者开发票哈
2024-04-18 17:02:10
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