老师,我买的税控盘+技术服务费820元,我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。但是我们公司一直都没有销项收入,也就是不能抵扣,那我以后每个月申报都要填写本期820待抵扣吗?是只填写纳税主表,其他附表不填就可以吗
周金梅
于2016-03-02 15:09 发布 3590次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-03-02 15:22
那我上个月已经报税了,现在怎么办,去税务局改吗,要带哪些资料/呢
相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好,不体现在申报表的
2017-04-08 15:02:08
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。 你这个做法错误哦 这个是抵减的 在主表23减征额填写 当有应纳税额时候才能抵减
2016-03-02 15:12:40
你好
没有认证做待认证
应交税费待认证
2021-04-28 09:10:20
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