送心意

李老师

职称中级会计师

2016-03-02 15:22

那我上个月已经报税了,现在怎么办,去税务局改吗,要带哪些资料/呢

周金梅 追问

2016-03-02 15:32

错误的申报表这个月会自动填写数据,我是在错误的报表上手写改吗,另外主表23栏,前2列填写不了数字啊,是填到即征即退那2列吗

周金梅 追问

2016-03-02 15:46

我知道是23栏,我的意思是那表格里是红字填写不上820,总共4列,是不是填写后2列,即征即退货物、劳务和应税服务。这个图片不好插进去

周金梅 追问

2016-03-02 15:48

那正确的报表手写的可以吗

周金梅 追问

2016-03-02 15:49

老师,我们可以有你们的电话吗,本来就不懂,沟通太难了

周金梅 追问

2016-03-02 15:54

行知道了,老师,谢谢您

李老师 解答

2016-03-02 15:12

我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。  你这个做法错误哦   这个是抵减的  在主表23减征额填写 当有应纳税额时候才能抵减

李老师 解答

2016-03-02 15:23

带正确申报表和公章 去税务修正申报

李老师 解答

2016-03-02 15:39

不是即征即退啊  要减征额那栏  附表也有表四的 就是抵减的 本期发生额也要填写

李老师 解答

2016-03-02 15:52

可以手写的  你写正确的纸质报表去税务局 或者带个空白表 跟窗口说明情况 窗口会教你填写

李老师 解答

2016-03-02 15:55

不客气哦  你最好先打个税务热线12366  问问带什么,因为每个地方可能会不一样呢

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好 没有认证做待认证 应交税费待认证
2021-04-28 09:10:20
不用填写。
2017-09-08 13:41:43
待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
你好,不体现在申报表的
2017-04-08 15:02:08
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