6月进项税票到期了,在上个月的时候我给认证了,在填写申报表附列表二时,我未做修改,当月也没有开销项税,在一般纳税申报表中显示的是待抵扣进项税额,在7月份的时候我开了11%的税,现在进项税大于销项税,但是进项不全是用在这个项目上,我只想抵一部分这种情况怎么办
心的倾听
于2017-08-04 17:06 发布 827次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好,不体现在申报表的
2017-04-08 15:02:08
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。 你这个做法错误哦 这个是抵减的 在主表23减征额填写 当有应纳税额时候才能抵减
2016-03-02 15:12:40
你好
没有认证做待认证
应交税费待认证
2021-04-28 09:10:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息