送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-09 19:33

你好,借;库存商品或原材料 ,   贷;应付账款-暂估

764311036 追问

2019-09-09 19:36

不用做欠谁家的款吗

邹老师 解答

2019-09-09 19:37

你好,应付账款不需要具体到欠谁家的款项的

764311036 追问

2019-09-09 19:40

收到发票后是不是做个红字原数冲掉,再重新入库呀

邹老师 解答

2019-09-09 19:40

你好,是的,收到发票是红冲暂估入库,然后根据发票再做购进处理

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-09 19:33:39
借 工程施工-运输款60000 贷:应付账款-xx单位60000 付款 借:应付账款-xx单位30000 贷:银行存款30000
2019-10-15 14:27:58
你好!没关系的啊。你一开始做借预付账款 贷现金等 后面再付另外一半,借管理费用-办公费等 贷预付账款 现金
2017-07-19 10:01:03
你好,这个是租金费用还是收入
2017-01-03 17:15:23
你好,可以先这么处理,但是最终收到保险公司的款项是需要做收入处理的
2017-07-11 14:52:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...