请问一下,公司12月份购买了一辆汽车,可以在本月一 问
可以,公司12月份购买了一辆汽车,可以在本月一次性入费用 答
老师,我报表上的年初未分配利润+本年累计净利润= 问
你好,肯定是用过以前年度虚拟调整,所以才不一致,这种不一致也是正常的 答
你好,企业所得税汇算清缴退税后导致资产负债表和 问
可以忽略,如果你想要调整成一致的话,那就修改未分配利润和应交税费年初数。 答
老师,如果想把公司注销,账上还有其他应付款没给老 问
您好,那就要结转到营业外收入,如果有亏损正好也不用交所得税 答
发年终奖的时候,把它拆开计税,一部分放全年一次性 问
到这里就分享完毕,对的是的,可以一块发放。但是,你做原始凭证的时候,最好是分开,一个是工资表,一个是奖金表。 答
借管理费用贷应付账款在金蝶应付管理里面怎么转凭证
答: 求大神指教,如何在金蝶的应付管理面面做一张应付单 然后生成凭证时,凭证是 借:管理费用 贷:应付转款??? 急急急。。。。。在线等!~
请教一下 支付证明附在了管理费用那张凭证上了,现金支付还要付什么附件吗? 借 管理费用 借 其他应付款 贷 其他应付款 贷 库存现金
答: 不需要了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
之前预提管理费用100,凭证:借:管理费用--预提10,贷:其他应付款10,借:本年利润10,贷:管理费用-预提10。这个月借:管理费用100,贷:应付工资--100,想冲销预提10,怎么做凭证,发现账怎么也做不平?
答: 你好 借:管理费用—预提 -10 贷:其他应付款-10 借:本年利润 -10 贷:管理费用—预提 -10
会计学堂陈老师 解答
2016-03-03 10:42