不知道结算金额的23-24年的合同,预计25年要支付这 问
你好,这个你确认金额之后比如借,管理费用贷,应付账款,然后再支付的时候,借,应付账款贷,银行存款。 答
老师,你好!我想请教一下,劳务派公司开了劳务费发票 问
你好,这个是你们额外支付的费用吗? 答
社保少扣已经无法查出对应员工,账务上处理直接转 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,你好!请问一下,计提的应收账款、其他应收款坏 问
你好,入信用减值损失 答
老师,财务软件出报表后要检查哪些报表项目,可以直 问
你好,检查下损益类科目和科目发生额一致,可以申报 答
老师,有办公费的发票,没有库存现金,都是法人垫付的钱,哪能否直接记管理费用-办公费贷记 其他应付款-法人垫付款?
答: 你好,没问题,会计分录可以这么做。
请教老师,公司员工聚餐分录,借管理费用―福利费 贷库存现金(或其他应付款)这样处理对不对
答: 你好, 分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或其他应付款) 需要通过应付职工薪酬核算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我们租了一辆车,租期8个月,从11月开始,每月1000元,发票全部收到8000元,分录这样写对吗:借:管理费用-租赁费 1000,待摊费用 7000 贷:库存现金 1000,其他应付款7000
答: 你好, 借:长期待摊费用8000 贷:银行存款8000 借:管理费用-租赁费1000 贷:长期待摊费用1000
李老师 解答
2016-08-03 16:30
李老师 解答
2016-08-03 16:30
李老师 解答
2016-08-03 16:37