送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-09-10 16:02

你好  抵扣了 借 库存商品 应交税费 贷 银行存款 销项发票的税金是按开票金额计提

 mm  追问

2019-09-10 16:04

那计提的税金  和实际缴的税金  差额怎么处理

答疑苏老师 解答

2019-09-10 16:05

你好 不是有进项税额可以抵减这个差额吗?

 mm  追问

2019-09-10 16:08

是的

答疑苏老师 解答

2019-09-10 16:10

你好 那就没有差额了哦

 mm  追问

2019-09-10 16:11

还是不太明白

答疑苏老师 解答

2019-09-10 16:13

你好 看下老师给你发的图片

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相关问题讨论
你好 抵扣了 借 库存商品 应交税费 贷 银行存款 销项发票的税金是按开票金额计提
2019-09-10 16:02:29
你好 那你就不认证 可以做待认证进项税去放着 比如 借原材料 应交税费-待认证进项税贷银行存款
2020-03-23 15:47:23
你好 当时怎么做的 借库存商品贷应付帐款暂估的吗
2022-09-29 21:42:50
你好 收到货物,借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-08-30 15:19:40
收到货物可以先暂估入库,借库存商品贷应付账款-暂估款,发票回来冲掉这个按发票做,销售商品没有开发票可以做借发出商品 贷库存商品 开发票确认收入
2019-08-30 15:27:01
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