老师, 我想问一下, 我现在计提了水电费, 我是借:管理费用, 货应付账款的,,那到时候我收到相对应的水电费的发票是怎么做分录的, 还是我先冲销这个计提, 重新做分录呢
简单平凡
于2019-09-10 16:03 发布 892次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-09-10 16:04
你好,需要先冲销,再做分录。
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你好,需要先冲销,再做分录。
2019-09-10 16:04:22
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你好,两个金额是一样的吗?
2020-06-10 12:22:24
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你好,分录是正确的。
2020-11-18 11:02:06
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同学,你好
嗯嗯,可以的
2022-04-01 15:11:52
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您好
请问是暂估水电费入账么
2023-07-17 22:59:43
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简单平凡 追问
2019-09-10 16:08
月月老师 解答
2019-09-10 16:18