老师您好!麻烦帮我看看这个分录对不对哈! 支付当月的租金水电管理费 借:管理费用-房租 借:管理费用-水电及物业 借:应交税费-增-进 贷:银行存款 月底计提 借:管理费用-租金水电物业管理费_管理部门 借:制造费用-租金水电物业管理费_生产部 贷:其他应付款-预提费用_租金水电物业管理费 麻烦老师了,谢谢!
热心的斑马
于2021-10-11 21:30 发布 1040次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
您好。
支付当月的发票到没到呢
2021-10-11 21:31:28
属于日常业务的用应付账款也可以
2019-04-30 21:28:27
老师,借管理费用,贷其他应付款,
抵减时:借应交税费/抵减税款,贷营业外收入?期末有借方余额怎么回事?
2020-07-13 20:21:39
因为18年的,不涉及以前年度损益调整科目吗?那企业所得税肿么办调整
2019-12-17 12:50:40
您好,管理费用用以前年度损益调整科目代替原分录红字冲回就可以。
2020-05-22 16:08:43
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