今天收到张去年的专票,可以做 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:现金 借:利润分配-未分配利润 货:以前年度损益调整 这样做可以吗?
紫じ☆ve恋雨
于2019-09-10 16:17 发布 1773次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-09-10 16:18
你好,如果是本来计入损益事项的,是可以这样做分录的
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你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50
这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
2018-08-14 15:03:05
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42
你好,你现在还能反结账修改吗?
2023-04-03 20:45:18
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