企业在申报增值税时 税务局要求多交一些增值税,企 问
你好,为什么要虚列收入呢?虚增成本无票要汇算清缴调增 答
公司之间的贷款利息的发票进项税可以抵扣吗? 问
银行贷款的这个是不能够抵扣的。 答
公司购进一台二手设备,折旧年限按多少年折?安装设 问
您好,这个买的是什么设备,多少钱,对方使用了几年了?安装设备购进的辅材这个计入管理费用里面 答
检验检测公司能开房屋租赁发票吗? 问
公司有房屋租赁就可以开 答
老师,您好!这个题干说月初欠15万元增值税没交,然后 问
那个交的就是月初的增值税,因为本月申报上月欠税 答
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汇算清缴后,要调增,通过以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:利润分配 未分配利润 贷:以前年度损益调整 应交税费这样对吗?
答: 你好,补交企业所得税是这样处理的
借;以前年度损益调整 贷;应交税费——应交增值税 2298.87借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整 2298.872借;以前年度损益调整-管理费用 贷;以前年度损益调整 ——营业外支出,问题是17年做了增值税缴纳2298.87
答: 这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
22年补交汇算清缴分录应是借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整写成借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:以前年度损益调整现在如何更正 完整的分录需要怎么写,
答: 你好,你现在还能反结账修改吗?
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紫じ☆ve恋雨 追问
2019-09-10 16:22
紫じ☆ve恋雨 追问
2019-09-10 16:22
邹老师 解答
2019-09-10 16:22
紫じ☆ve恋雨 追问
2019-09-10 16:32
邹老师 解答
2019-09-10 16:33