送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-10 16:47

这个是不能再申报了。

积极的犀牛 追问

2019-09-10 16:56

财务报表里有这个数,一直在应交税费-减免税里。纳税申报漏报了。去年7月份注册的公司,截止本月还没有收入。

张艳老师 解答

2019-09-10 17:43

实务中掌握的原则是,当年的金税盘费用是当年抵减的,跨年就不能抵减了。
所以结合您的描述,建议做应交税费--减免税款的红冲分录,或反向分录,这样应交税费--减免税款科目就没有余额了。

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相关问题讨论
这个是不能再申报了。
2019-09-10 16:47:05
填写减免表儿,本期要是有应交税费,在主表减免税款,那栏也填写上,没有应交税费,主表就不用填写。
2019-04-09 11:35:27
填减免明细表
2016-10-11 15:40:28
借管理费用,贷银行存款,做这个就可以的。
2021-10-09 16:14:53
您好 哪个月实际抵减增值税的时候,那个月再做抵减增值税分录。
2021-04-01 16:03:54
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