老师,你好。计提本月增值税 借:主营业务税金及附加 12600 贷:应交税费-应交增值税 12600 老师,这是上一个会计18年3月份的凭证,但是她多计提了366.97元,19年7月份公司转为一般纳税人,这笔余额应该怎样结平?
陌影&
于2019-09-11 08:51 发布 684次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-09-11 09:00
计提本月增值税 借:主营业务税金及附加 12600
贷:应交税费-应交增值税 12600
------这个分录是错误的,增值税本身是价外税,是不影响损益科目的。
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您好
附加税计提跟缴纳的分录您做错了
计提
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
上交
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款
增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
你好,是的
附加税,借方计入税金及附加核算,不需要设置明细,贷方计入应交税费核算,设置明细税种核算
2017-03-02 15:14:30
您好!大体上是这样。不过
计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
支付的时候,借 应交增值税-未交增值税
应交税费-应交城建税等
贷 银行存款
2017-03-17 16:30:03
计提本月增值税 借:主营业务税金及附加 12600
贷:应交税费-应交增值税 12600
------这个分录是错误的,增值税本身是价外税,是不影响损益科目的。
2019-09-11 09:00:38
您好附加税在6月计提,7月缴税后再做缴税的分录,其他分录都对,缴税后是借应交税费-附加税三个,
2019-07-10 16:29:27
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