送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-11 09:00

计提本月增值税 借:主营业务税金及附加 12600
贷:应交税费-应交增值税 12600
------这个分录是错误的,增值税本身是价外税,是不影响损益科目的。

陌影& 追问

2019-09-11 09:05

是的,但是我要给快帐增加”应交税费-应交增值税-进项税额”科目,客服让我把余额结平,我不会才问老师的。错误的凭证应该怎样去更改

张艳老师 解答

2019-09-11 09:06

不知道基于什么原因“客服让我把余额结平”?

陌影& 追问

2019-09-11 09:10

公司以前是小规模登的账套,现在是一般纳税人,我没有重新建账,但是应交税费科目没有进项税额,我要添加科目,客服让结平的

张艳老师 解答

2019-09-11 09:13

非常抱歉,没有接触过快帐软件,咱们会计学堂有一个专门的快帐学习群,那里有专业的快帐老师帮您解答使用软件的问题,建议您咨询一下那里的老师。

上传图片  
相关问题讨论
您好 附加税计提跟缴纳的分录您做错了 计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 上交 借:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款 增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
你好,是的 附加税,借方计入税金及附加核算,不需要设置明细,贷方计入应交税费核算,设置明细税种核算
2017-03-02 15:14:30
您好!大体上是这样。不过 计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等 支付的时候,借 应交增值税-未交增值税 应交税费-应交城建税等 贷 银行存款
2017-03-17 16:30:03
计提本月增值税 借:主营业务税金及附加 12600 贷:应交税费-应交增值税 12600 ------这个分录是错误的,增值税本身是价外税,是不影响损益科目的。
2019-09-11 09:00:38
您好附加税在6月计提,7月缴税后再做缴税的分录,其他分录都对,缴税后是借应交税费-附加税三个,
2019-07-10 16:29:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...