送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-11 11:16

你好  计入福利费核算才行的  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款  并入工资缴纳个税 这个现金红包

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相关问题讨论
您好,同学,将往来冲走,贷方是库存现金科目即可。
2020-03-27 11:47:07
你好 计入福利费核算才行的 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 并入工资缴纳个税 这个现金红包
2019-09-11 11:16:53
借库存现金(或其他应收款),贷银行存款
2018-09-29 17:57:54
假如说是固定资产的话,借方写固定资产,贷方写实收资本
2019-06-13 09:27:50
你好,借实物资产-具体那一类看你收到的情况记,贷实收资本
2019-06-13 09:30:21
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