请问老师 就是工资表应发工资62702 个税申报63302(62702+劳务报酬600) 劳务报酬做账分录是借:管理费用-劳务费 贷:其他应付款-某某 这样子应付职工薪酬贷方就跟个税的本期收入不等 月末计提工资时应该怎么做分录
长情的柚子
于2019-09-12 11:24 发布 945次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-12 11:54
还有工资还有劳务报酬的你分开做
劳务报酬不用工资表
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您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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