您好老师,公司给员工送的手机算做福利费,现在有些不明白,教材里说是福利费要计提,那手机买来发票直接做借:管理费用~福利费,贷:其他应付款,这样就体现不出应付职工薪酬~福利费,那该怎么做账?
*燕*
于2020-04-15 18:47 发布 1310次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-15 18:51
借:管理费用~福利费 贷应付职工薪酬~福利费, 借应付职工薪酬~福利费, 贷银行,实务中是这么做的,你这个教材咋做的?
相关问题讨论
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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*燕* 追问
2020-04-15 18:56
maize老师 解答
2020-04-15 19:00