送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-12 16:37

你单位主营工程的话第一个

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 16:39

我们有收到对方公司开给我们的进项发票

郭老师 解答

2019-09-12 16:40

建房屋的可以记其他应付款

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-12 16:43

我现在就是不知道到底是借:其他应付款还是借:应付账款

郭老师 解答

2019-09-12 16:47

借其他应收款贷银存计其他应付款会出现负数

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 嗯 这样就可以
2021-11-17 16:45:18
甲方记其他应收款贷银存
2019-11-12 22:08:31
你单位主营工程的话第一个
2019-09-12 16:37:00
你中间没有差额??你应该还有确认收入和成本的呢。如果没有差额,你买材料的时候,那个材料都不是你的,你是不用做账的。发票来了付款的时候你是借:其他应付款,贷:银行存款
2019-07-23 15:07:15
您好,如果已经收到了发票且做了账了,账上挂着应付账款的,您的做法是对的。如果没有收到发票的,分录应该是借:预付账款,贷:银行存款。如果同时收到了发票的,借:在建工程,或者固定资产,贷:银行存款,应付账款或者预付账款等。
2017-06-01 19:14:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...