- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-27 14:26
你借贷方都有往来科目,还是从其他应付到应付账款,这样会不清楚你这么处理的原因。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
嗯
这样就可以
2021-11-17 16:45:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
甲方记其他应收款贷银存
2019-11-12 22:08:31
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你单位主营工程的话第一个
2019-09-12 16:37:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你中间没有差额??你应该还有确认收入和成本的呢。如果没有差额,你买材料的时候,那个材料都不是你的,你是不用做账的。发票来了付款的时候你是借:其他应付款,贷:银行存款
2019-07-23 15:07:15
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,借银行存款贷其他应付款。
2021-05-17 09:24:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
何老师 解答
2018-08-27 14:27
小雨滴 追问
2018-08-27 14:31
何老师 解答
2018-08-27 14:32