第一年没票暂估到应付账款的这部分金额,次年没收 问
同学,你好 借:应付-暂估 贷:以前年度损益调整 答
老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
老师,假如工程款是100元,公司付了80元,其余2元是保证金,之前做的凭证是借:工程施工100贷:银行存款80贷:应付账款20 我觉得保证金这块有点不对怎样修改呢,借:应付账款20贷其他应付款20老师这样对吗
答: 同学你好 嗯 这样就可以
我是施工方,向甲方借款。写的借款单,我方记得是借:银行存款 贷:其他应付款而甲方记得是,借:应付账款 贷:银行存款这是为什么老师?我看不明白了
答: 甲方记其他应收款贷银存
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我收到承包者打来承包者需要购买原材料的货款40万,进钱时,借,银存,贷,其他应付款。我买材料,借,材料,贷,应付账款。发票来到,我付款,借,应付账款,贷,银行存款。这个材料款本来就应该由承包者支付,所以我并不欠其他应付款,我怎么把其他应付款取消呢?
答: 你中间没有差额??你应该还有确认收入和成本的呢。如果没有差额,你买材料的时候,那个材料都不是你的,你是不用做账的。发票来了付款的时候你是借:其他应付款,贷:银行存款