- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好; 是的。 就这样挂分录
2021-11-10 17:43:47
你好,既然预付账款 的借方余额,说明是多付了,怎么之后还把预付账款付了呢?
应当是取得发票冲销预付账款才是啊
2019-09-12 17:10:55
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2017-06-10 09:49:30
你好 你不是其他应收款和其他应付款分别的做明细的 你应该代付的时候要做付款出去 。代收的时候借方要有银行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
你好,你把每一个余额用借贷的形式录到账套里去,这样期初就会有余额了。
2019-09-02 16:30:33
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