- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-03-04 09:08
好的谢谢!!
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入账是可以,最好附上会议记录,到会人员的签名等补充资料
2016-03-04 09:00:26
你好,按多提的差额做之前计提进相反的分录或红字分录
2020-02-27 19:49:19
你好,付款 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;制造费用等科目 贷;预付账款
期末在预付账款借方体现余额 90
2018-09-06 17:08:11
你好!
做到里面需要调整以前年度损益。
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款等
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-02-10 11:51:31
你好,是部分款项不需要支付了吗?
2019-10-12 11:23:57
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邹老师 解答
2016-03-04 09:00