送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-09-15 10:33

下一期申报的时候按正确的申报,或者是你现在把当期报送的更改,两者选 一。

追问

2019-09-15 10:34

老师,这个不影响税务局检查我们吗,不会罚款吧?

追问

2019-09-15 10:42

老师,我的资产负债表是实收资本和日记账是其他应付款,这个有影响吗?

追问

2019-09-15 10:54

老师,在吗

陈诗晗老师 解答

2019-09-15 10:55

不会罚款,你这是处理错误,并没有涉及到税收减少。

追问

2019-09-15 10:56

那我日记账应该怎么记账?正确的?还是根据资产负债表表记账

陈诗晗老师 解答

2019-09-15 11:19

你要看你本身的经济业务,你日记账是根据你的凭证记账的,你凭证如何做的,这里就如何记账。

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相关问题讨论
下一期申报的时候按正确的申报,或者是你现在把当期报送的更改,两者选 一。
2019-09-15 10:33:33
你好,银行存款的科目一般不体现负数。借入的100万元已经在银行账上,就应该体现为银行存款100万元,同时贷记 其他应付款。100万元。 做账方式:1.你可以在17年1月1号启用你们公司的帐套,在做初始化数据入录的时候,你就只需要入录下你16年12月的余额《入录完之后点下试算平衡表,平衡的话,就可启用了》,也就是你17年1月1号启用这个帐套的一个期初数,启用帐套之后,就把你17年1月到7月的凭证一张一张的输入软件里面。呵呵 这样做会比较麻烦! 2.你可以选择17年7月1号启用这个帐套,那么在做初始化的时候,基础数据入录那一框就会有个累计数跟一个期初数叫你入录,累计数就是你们公司1月到7月的一个累计借方,跟累计贷方,那个是要你自己算出来的,另外一个期初余额就是你16年12月的科目余额。入录完毕之后,点下试算平衡表,平衡之后就可以启用该帐套了。
2017-08-09 09:38:14
12月做上啊,不做你这个 要平只能填写未分配利润上面
2020-01-09 13:26:33
您好!你要先把之前的补起来,至少银行存款要对的上才能做了
2018-01-17 16:02:17
那你就用借款,给往来平了吧。要根据实际业务发生做。
2015-11-23 08:41:32
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