老师,上季度计提了残保金,借,管理费用,贷,其它应付款 本月财务人员用个人账户缴款了,该怎么做账呢? 借,其它应付款—残保金 贷,其它应付款—财务人员 后来老板用微信转给了财务人员 借,其它应付款—财务人员 贷,其它应付款—老板 这样自己都觉得别扭,该怎么写分录,求救了老师
随遇而安
于2019-09-15 22:38 发布 687次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,分录对的
其他应付款-老板有余额,其他的都没有的
2019-09-15 22:51:15
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
2.借:管理费用-残保金
贷:其他应付款-残保金
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2019-08-01 15:38:28
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款--残保金
2016-06-12 20:12:09
一般使用的是管理费用-残保金科目
2018-08-24 17:14:07
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