老师,残保金计入管理费用吗?是不是应该 计提 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-残保金 缴纳 借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目
机智的雪糕
于2024-04-12 14:59 发布 431次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-04-12 15:00
你好,这个没必要通过应付职工薪酬过度的
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2.借:管理费用-残保金
贷:其他应付款-残保金
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2019-08-01 15:38:28
你好,这个没必要通过应付职工薪酬过度的
2024-04-12 15:00:03
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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机智的雪糕 追问
2024-04-12 17:23
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2024-04-12 17:23