老师你好,请问: 7月份开出500万销项税(开错) 8月份,缴纳500万销项税额46万,之后冲红7月份500万销项税,开出500万正确销项税 9月份我又按照8月份开出的正确500万销项申报增值税,请问该怎么填写申报表来冲减上个月交的税款
不忘初心
于2019-09-16 10:35 发布 738次浏览
- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31

没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28

您好!
所填报的销项税额要跟开票系统的一致
2020-07-13 13:45:28

读入销项发票数据,就会自动生成
2015-12-30 21:30:31

你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
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