老师,好,本月公司产生了税控盘280元减免增值税的业务,月末结账时,销项税减进项税后的余额计入了 应交税费-未交增值税的贷方科目,那么,月末科目余额表:应交税费-应交增值税余额挂了借方280元的税费,应交税费-未交增值税了贷方挂了一个数A,那么,下月初交税时按照A-280元的余额来交税,请问,月末,应交税费-应交增值税借方挂的280元的余额,可以吗?但到了年底,这笔280元会一直挂账,可以吗,其他应交增值税下的三级科目都可以互转销除,但就这280元,如何平账?实际案例见上传图片
静出智慧
于2019-09-16 12:58 发布 1260次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-16 13:09
减免税款可以结转到未交增值税,你要抵扣就做
相关问题讨论
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是的 期末统一结转过去
2019-09-20 16:27:21
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应交税费——未交增值税1050元属于需要交的税;另外应交税费——应交增值税贷方余额27444.63元也是需要交的增值税,肯定是前期申报增值税申报少了
2017-10-19 20:58:03
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你好
表示应该交的增值税额。
2022-04-14 21:51:51
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按下面这个结转就可以。
2019-01-05 16:31:16
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同学 你好
月末应交税费~转出未交增值税科目有余额,应交增值税~未交增值税没有余额,正常
2018-12-11 10:17:36
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静出智慧 追问
2019-09-16 15:32
郭老师 解答
2019-09-16 15:35