送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-09-16 15:23

借:固定资产
应交税费-应交增值税
贷:银行存款 
应付账款 --中恒国际租赁有限公

柳树 追问

2019-09-16 15:27

但首付我不是转到租赁公司的呀

何江何老师 解答

2019-09-16 15:39

同学首付你已经贷银行存款 了。这个不用管了

柳树 追问

2019-09-16 16:08

哦哦,没看清,不好意思,老师

何江何老师 解答

2019-09-16 16:37

没关系的同学,如果懂了记得点五星好评

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相关问题讨论
借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 应付账款 --中恒国际租赁有限公
2019-09-16 15:23:32
你好,你是按月开的吗?
2020-05-08 17:53:43
收到租赁款时借:银行存款 贷:其他业务收入 支付给下家公司租赁费时借:其他业务成本 贷:银行存款 结转时(1)结转其他业务收入:借:其他业务收入 贷:本年利润 (2)结转其他业务成本:借:本年利润 贷:其他业务成本
2024-12-29 20:08:23
你好 借管理费用 -福利费贷应付职工薪酬-福利费 借  应付职工薪酬-福利费贷银行存款   
2022-12-25 15:44:39
您好!如果一次支付的金额是属于好几个会计期间的就要摊销。 如果你转租,租进来的就是做成本,租出去的时候确认收入
2020-06-05 16:27:01
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