送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-09-16 16:12

你好!你4-8月有做过分录了吗?

追问

2019-09-16 16:16

没有做过

宋生老师 解答

2019-09-16 16:28

那你补充计入就好了,借预付账款 贷银行存款
然后补摊销,借管理费用-房租等 贷预付账款。

追问

2019-09-16 16:45

还有我们买的办公椅860元 这个怎么做折旧呢

宋生老师 解答

2019-09-16 16:46

你好!这个一次计入管理费用就好了

追问

2019-09-16 16:50

不用计入固定资产了吗

宋生老师 解答

2019-09-16 16:53

你好!低于5000的就不要计入固定资产了。

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相关问题讨论
你好 一年内的房租的话 支付的时候做 借预付账款贷银行存款 按租期分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-08-06 09:26:00
你好,是可以的,没问题的。
2020-01-07 14:32:23
你好,需要取得发票,才可以计入待摊费用,然后摊销的
2017-07-10 15:30:07
你好 11月是不需要摊销的
2019-11-29 11:22:45
没有发票,外帐一般不纳入核算范围
2016-06-07 10:56:20
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