送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-09-16 16:12

你好!你4-8月有做过分录了吗?

追问

2019-09-16 16:16

没有做过

宋生老师 解答

2019-09-16 16:28

那你补充计入就好了,借预付账款 贷银行存款
然后补摊销,借管理费用-房租等 贷预付账款。

追问

2019-09-16 16:45

还有我们买的办公椅860元 这个怎么做折旧呢

宋生老师 解答

2019-09-16 16:46

你好!这个一次计入管理费用就好了

追问

2019-09-16 16:50

不用计入固定资产了吗

宋生老师 解答

2019-09-16 16:53

你好!低于5000的就不要计入固定资产了。

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相关问题讨论
你好 一年内的房租的话 支付的时候做 借预付账款贷银行存款 按租期分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-08-06 09:26:00
不是,按你们受益期,可以先摊销这个
2020-06-04 16:28:35
不需要,按你们受益期摊销,你们这个12月开始受益,那就12月开始摊销
2019-11-29 11:22:59
你好!你4-8月有做过分录了吗?
2019-09-16 16:12:46
你好 11月是不需要摊销的
2019-11-29 11:22:45
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