找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师你好,2023年有税务问题,在表外把,主营业收成本 问
这个分录是对的。如果2023年主营业务成本少记了200万,在2024年发现并进行调整,可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是:借“主营业务成本”200万,贷“以前年度损益调整”200万。同时,还需要调整未分配利润,即借“以前年度损益调整”200万,贷“利润分配-未分配利润”200万。 2. 发现资产负债表未分配利润年初金额(正)-年末金额(正)-利润表净利润(不相等),这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下,需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。 答
我的成本按照含税的预估价格,然后按照这个结转了 问
您好,到时收到发票再全都冲掉,再做有发票的 答
老师,请问有个股东转了100万投资款,后面跟公司借了 问
你好可以的,操作没问题。 答
请问一下老师:我们底下有一家分公司后来参与进来 问
借、其他应收款、贷、银行存款。 答
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支付房东一年的房租费,但没有收到发票,摊销时是从支付的下个月开始摊销,还是收到发票的当月开始摊销
答: 你好, 按合同约定的租赁开 始日那月开始摊销。 你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
付一年房租费,没收到发票,可以摊销吗?
答: 不可以摊销,你可以先预提房租费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上一季度房租摊销完,4月没交房租款,请问,这个月房租借:销售费用-房租 贷:应付账款?还是等交费后收到发票一起摊销好呢?
答: 你好!可以先做分录: 借:销售费用-房租 贷:应付账款
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S.cn 追问
2020-06-04 15:51
玲老师 解答
2020-06-04 16:02