送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-16 16:26

借:销售费用
贷:应付职工薪酬
等到下个月支付的时候
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

蔷薇 追问

2019-09-16 16:49

谢谢老师,提前发放了一部分工资,在计提工资时也做进去了,请问怎么做分录呢

王超老师 解答

2019-09-16 16:50

提前发放的工资
借:其他应收款----个人
贷:银行存款
等到计提工资的时候
借:销售费用
贷:其他应收款----个人

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2018-09-26 11:37:35
你好,其他应付款借方反映什么意思
2020-05-01 18:23:42
你好 借成本科目 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行 
2022-01-12 14:03:27
借:销售费用 贷:应付职工薪酬 等到下个月支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-09-16 16:26:48
您好,是的,所属一月份的工资,您是应该记入一月份的成本费用,
2019-02-01 16:00:11
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