老师,我在金蝶系统结转坏账的分录这样做对吗?借:坏账-其他应收款坏账 借:其他应收款 负数
北巷初晴
于2019-09-17 09:17 发布 685次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-09-17 09:19
账务处理可以这样。
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账务处理可以这样。
2019-09-17 09:19:45

你好,学员,是的,你说的很对的
2022-03-13 11:07:11

您好,是第二个分录,贷方其他应收款。
2020-07-04 04:59:30

你是计提坏账还是计提的同时也确认坏账??
2019-01-08 10:42:55

您好,你是先转到其他应收,然后计提减值,最后冲销了,这个是没错的
2023-08-18 12:01:27
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北巷初晴 追问
2019-09-17 09:20
岳老师 解答
2019-09-17 14:35