老师,您好!上个月收到一张专用发票,已抵扣,入账,这个月发现开票信息有误,销货方给我开据了红字发票,和正确的蓝字发票,请问我该如何走账?在网上搜了一下,有的是原分录直接红字冲,有的是做进项转出(红字),请问哪一种正确呢?还是两种都对?
英子老师
于2019-09-17 13:58 发布 711次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-17 13:59
您好
如果您要申报表上的进项税额跟软件上的进项税额金额一致的话 做进项税额转出
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同学,你好,红字发票做冲红处理,重新开具的发票再做收入
2020-05-30 13:43:46

您好
如果您要申报表上的进项税额跟软件上的进项税额金额一致的话 做进项税额转出
2019-09-17 13:59:10

和你前面正常发票的分录一模一样 只是金额用负数
2020-04-01 14:07:23

不是的,对方做进项税转出也可以开的
2017-07-29 08:38:22

你好!你是开错了发票是吗
2019-06-11 17:26:21
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