我们销售出库单是张三的,下推应收单也是张三的,收款是李四的款,当时做销售出库的时候没建李四这个客户所以就先挂张三头上,收款时候账就直接做成李四了,这样账上就显示张三还差这一次款,而李四我们又预收了这笔款 老师,我们收款是张三的10000,但是我们挂到李四头上去了,这个我们该如何调帐?
兰儿
于2016-12-23 09:31 发布 985次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;应收账款——张三 贷;应收账款——李四
2016-12-23 22:08:47
你好,这个只能是入内帐了
借;库存商品 贷;银行存款等科目
借;主营业务成本 贷;库存商品
借;库存现金 贷;应收账款
2017-01-09 22:57:02
直接建账根据公司业务实际情况来做。把相关的原始单据准备好。
2016-03-10 14:53:41
你好!调整分录:借:应收账款 (错误客户) 贷:应收账款-(正确客户)
2019-08-08 18:31:01
你好,是折扣的话计财务费用。
2018-12-12 15:55:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息