老师,你好,我18年支出20000,当时没收到发票,就直接入成管理费用20000了,到19年9月份对方给我们开了专用发票金额是19417·48,税额是582·52,我现在该怎么办?又不想用到以前年度损益调整科目
悲凉的康乃馨
于2019-09-17 17:10 发布 671次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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这个金额不大,可以直接冲减当期费用,借:应交税费—应交增值税—进项税 582.52,借:管理费用 -582.52
2019-09-17 17:17:12
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-08 14:52:34
您好,借:以前年度损益调整,贷:长期待摊费用。同时,借;利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。
2018-07-14 16:03:12
你好,通过以前年度损益调整核算
2017-08-02 16:56:15
您好,一般要用些科目核算。但是去年又没账,这好像又有点不合理。还是补记好一点吧。因为你们去年没有账啊。
2017-02-13 10:03:02
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