内账,6月成立小规模,7月9日启用新系统,以前的账目非常乱,个体的,没有平不平衡的说法,现会计这边做账期初设置,没有预收和预付的明细,像我现在应该怎么填期初数?是按照7月8日的应收账款余额以及7月8日的银行余额来做为7月新建帐套期初吗?还是应该怎么做呢?
Jiao.
于2019-09-17 18:06 发布 797次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-17 18:08
内账建议你重新盘点然后用现在的余额做期初
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应收账款不算收入,跟应收账款对应的主营业务收入才是收入
2019-11-07 16:28:21
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内账建议你重新盘点然后用现在的余额做期初
2019-09-17 18:08:44
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同学你好,全额计提坏账准备,然后核销
2020-05-16 22:39:49
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需要后续做收入才可以,借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,收款做借银行 贷应收
2019-10-28 11:16:43
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你好,你想问的问题具体是?
2019-10-22 08:41:15
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