老师您好,我们有一批产品国外给退回来了,国外货也 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A公司给我们安装空调,还有顺便清洗移机其他旧的机 问
同学好,一并计入固定资产 答
老师,我们是制造业,成本这块扣除工资,没有材料票的 问
您好,这个的话,是暂估比较好,这个,然后这个相当于实际支出单,这个就行的 答
老师我这边要调整财务报表,企业所得税报表和增值 问
您好,调整财务报表什么数据呢?企业所得税报表和增值税报表相应调整即可,比如企业所得税涉及收入、成本、利润总额;增值税的话一般以收入为基础。 答
第四季度 成本票 还没有到位怎么办 问
同学,你好 可以暂估 答
新接的账。21年12月上个会计把应交增值税2000转入营业外收入了。22年交了2000的增值税。我是把原凭证红冲吗?小企业准则账套没有以前年度损益调整
答: 借利润分配未分配利润贷应交税费。
借;以前年度损益调整 贷;应交税费——应交增值税 2298.87借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整 2298.872借;以前年度损益调整-管理费用 贷;以前年度损益调整 ——营业外支出,问题是17年做了增值税缴纳2298.87
答: 这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,问个问题。 我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,免税部分分录就该是: 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免但是之前(包括昨年)这步一直没有做或者偶尔露做的话 能不能直接把现在还挂在账上的数额直接计入当期的营业外收入? 不能的话 怎么做账才合适?是不是必须要通过以前年度损益调整来做??
答: 你好!可以的。可以这样做
老师,您好,请教一下啊,小规模上年度确认的收入和增值税(未达到起征点已转入营业外收入)本年度发生了退款,账务处理应该怎么办?是把收入和营业外收入全部价款一起用以前年度损益调整科目结转到未分配利润中吗?
接上任会计的工作时,看到她去年1月份有结转上年应交增值税税额,什么情况下做结转?还有什么情况下做以前年度损益调整,和损益结转?
去年四季度的应交增值税我应该怎么做分录啊,当时报表上我写的应交增值说450元,没有冲了应该怎么做到今年1月份啊,小规模的,用的快账的软件,上面没有以前年度损益调整
跳跃的月光 追问
2019-09-17 20:01
跳跃的月光 追问
2019-09-17 20:02
跳跃的月光 追问
2019-09-17 20:03
跳跃的月光 追问
2019-09-17 20:03
maize老师 解答
2019-09-17 20:03
跳跃的月光 追问
2019-09-17 20:12
maize老师 解答
2019-09-18 12:37