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5fsshz
于2019-09-18 19:15 发布 1806次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-09-18 19:51
你好,这个不需要调汇处理的!
5fsshz 追问
2019-09-18 19:53
那我怎么做分录呢?
暖暖老师 解答
2019-09-18 19:59
你的会计分录就是对的,发放时借应付职工薪酬贷银行存款
2019-09-19 09:17
意思8月底不用调汇?那9月发的时候,借:应付职工薪酬6800 贷:库存现金 美元 1000 7( 固定汇率),7000(人民币)那中间有个差额200怎么记呢?
2019-09-19 14:35
这个差额直接计入财务费用
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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5fsshz 追问
2019-09-18 19:53
暖暖老师 解答
2019-09-18 19:59
5fsshz 追问
2019-09-19 09:17
暖暖老师 解答
2019-09-19 14:35