你好,我之前的会计把其他应收款写成其他应付款了,我问了一位老师,他说不用调账,我现在想问的是,我是新接手的,用财务软件填写期初余额就按照他的余额填写就可以吧,然后本月在按照我的记账方式来写分录
澄澈安宁
于2019-09-20 16:05 发布 1260次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-20 16:05
你现在是新启用财务软件,录入期初数吗,
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你现在是新启用财务软件,录入期初数吗,
2019-09-20 16:05:54

可以找你软件售后给你设置一下报表取数公式。
2022-01-21 16:36:10

同学你好,你指的是资产负债表里的吧,如果是的话,请参考:
其他应收款期末数=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
2021-02-25 18:00:27

尊敬的学员您好!往来不会有影响。可以新建账套时候,在原来基础上做一笔调整分录,这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40

你好,具体的是什么业务的?
2022-10-11 16:37:32
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