- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-09-21 14:56
你好,是的,是这样的
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你好,是的,是这样的
2019-09-21 14:56:58
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你好,是负债科目,把余额结转到次月就可以了
2016-11-12 15:21:35
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同学,
可以的同时设置,下面是特殊情况。
预付账款”科目用于核算预付账款的增减变动及其结存情况。预付账款不多的企业,可以不设置“预付账款”科目,直接通过“应付账款”科目核算。可以用应付账款来做分录,应付账款借方余额,就是代表你多支付给人家的款项,贷方就是代表你欠人家的款项。
2021-04-08 13:40:40
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对方还没有开票给你们先按照预估的成本入账,等到次月收到票后再冲回按照实际的入账
2020-05-23 15:03:36
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就是购进货物已到发票未到的时候做暂估处理。
2017-06-10 09:47:46
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