老师,记账公司承接了一家贸易公司的账,原来的账本上提现有其他应收款,其他应付款,固定资产,但是上传电子税务局的财报上都没提现这个数据。 现在我要建账,我如何去校对这些有疑问的数据?如果这些数据不存在,我如何核销?
七二变
于2019-09-21 21:59 发布 1045次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论

借固定资产贷其他应付款就可以了
2019-07-09 08:13:36

您好,您与对方公司进行一个核对,如果没有就要转销掉,要与税务沟通你转销这个事,才可以正常的处理掉掉,就是报批一下就好同学。
2019-09-21 22:02:43

您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
2021-07-05 00:11:34

尊敬的学员您好!往来不会有影响。可以新建账套时候,在原来基础上做一笔调整分录,这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40

你好,具体的是什么业务的?
2022-10-11 16:37:32
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