- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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按你们实际交做账就可以,退回那个做借银行 贷应付职工薪酬。借 管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-09-23 09:58:43
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你好,收到款时 借 银行存款 贷 其他应收款 支付社保时 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-10-12 14:24:21
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借银存贷其他应付款15000
借其他应付款15000贷银存10000,营业外收入
2019-04-24 09:26:10
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你好 按实际金额入账就可以 人数是实际的
2023-01-05 14:33:51
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你好,那总的来说是员工社保少扣了,需要从员工收回少扣的部分的现金,收回现金时借:现金 贷:其他应收款-个人社保费
2016-09-01 10:17:24
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