- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-10-12 14:24
你好,收到款时 借 银行存款 贷 其他应收款 支付社保时 借 其他应收款 贷 银行存款
相关问题讨论
你好,收到款时 借 银行存款 贷 其他应收款 支付社保时 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-10-12 14:24:21
1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020-04-13 16:21:43
按你们实际交做账就可以,退回那个做借银行 贷应付职工薪酬。借 管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-09-23 09:58:43
借银存贷其他应付款15000
借其他应付款15000贷银存10000,营业外收入
2019-04-24 09:26:10
你好 按实际金额入账就可以 人数是实际的
2023-01-05 14:33:51
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小笨猫 追问
2019-10-12 15:28
汪晨老师 解答
2019-10-12 15:33