老师,这道题第一问该企业用自产冰箱对外投资,没做任何账务处理。我理解这里应该没有确认收入成本,按5年递延,应该调增36万的应纳税所得额吧,为什么答案却是调减144万呢?如果该企业已经确认了利润,才需要调减吧?
荆晶
于2019-09-23 12:59 发布 949次浏览
![老师,这道题第一问该企业用自产冰箱对外投资,没做任何账务处理。我理解这里应该没有确认收入成本,按5年递延,应该调增36万的应纳税所得额吧,为什么答案却是调减144万呢?如果该企业已经确认了利润,才需要调减吧?](https://al3.acc5.com/3807265e12b992ded239f92af9393352.jpg)
- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-09-23 14:01
用自产产品对外投资视同销售处理,按第一问给出的条件,收入应调增应纳税所得500万,成本应调减应纳税所得320万,净调增180万,你所说的144万不知是否还有其他因素,请把答案和题目完整贴上来看一下
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
用自产产品对外投资视同销售处理,按第一问给出的条件,收入应调增应纳税所得500万,成本应调减应纳税所得320万,净调增180万,你所说的144万不知是否还有其他因素,请把答案和题目完整贴上来看一下
2019-09-23 14:01:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,应该纳税调增180万元,如果考虑城建税附加税在税率13%的情况下,172.2万元调增
2019-09-23 22:36:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
除非拨款文件载明是免税或不征税,一般是要计入递延收益或营业外收入申报纳税的
2016-01-16 12:30:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你这是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
比如企业债务重组确认的应纳税所得额100万 当年总的应纳税所得额180万 那这100万在5个纳税年度的期间内,均匀计入各年度的应纳税所得额 每年可以扣除100/5=20
2022-12-13 08:24:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息