老师您好!2018年收了一张进项票,对方发现开错了,接着又开了一张冲红票,当时进项票无法认证做了待抵进项税,冲红票做了进项税转出,现在需要调整账务,请问需要怎么调整?谢谢
靓丽的香水
于2019-09-23 15:44 发布 672次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 你把当时的分录写下给老师看下
2019-09-23 16:18:11
你好,当月的认了直接申报时做进项税额转出不需要做账务处理,跨月的对方需要提供红字发票给你们,开错的发票不需要退回对方
2018-01-29 12:18:36
你好,需要做进项税额转出,如果是跨月的对方要提供红字发票给你,然后再开正确的蓝字发票给你
2018-01-29 12:13:35
你好,需要 的
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-10-13 12:00:40
你好,什么原因需要进项转出?当时的分录怎么做的?
2022-04-13 21:20:18
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