- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-01-03 10:39:30
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-08-20 14:59:27
您好
请问前面收到发票的时候分录怎么写的
2020-07-10 12:01:18
你好 ,在第一个分录贷增加 进项转出科目
2022-03-22 14:29:38
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