送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-24 11:36

你好,借;管理费用等科目,贷;预付账款

.笑颜 追问

2019-09-24 14:01

老师以后不会有往来了,挂个预付怎么平账。

邹老师 解答

2019-09-24 14:03

你好
之前付款,借;预付账款,贷;银行存款
取得发票,借;管理费用等科目,贷;预付账款
这样做账预付账款是不会有余额的

.笑颜 追问

2019-09-24 14:08

问题是我之前付款时  
借管理费用,贷银行存款
现在来发票了,老师怎么做?以后不会往来了。不能挂账吧?

邹老师 解答

2019-09-24 14:14

你好,那需要先做这个调整分录
借;预付账款,贷;管理费用
然后根据发票做这个分录
借;管理费用,贷;预付账款

.笑颜 追问

2019-09-24 14:48

这样行吗老师

邹老师 解答

2019-09-24 15:09

你好,你提供图片文字太模糊,根本看不清的
那需要先做这个调整分录
借;预付账款,贷;管理费用
然后根据发票做这个分录
借;管理费用,贷;预付账款

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相关问题讨论
你好,借;管理费用等科目,贷;预付账款
2019-09-24 11:36:49
先收到发票还有付款??货没到吗
2016-08-26 13:43:00
你好,可以的,
2019-09-26 13:01:04
具体的什么业务的
2020-05-07 13:47:48
你好,同学。 你收到钱,不是必须开票的,不开也没问题的。
2020-05-07 14:36:09
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