- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-09-24 16:55
3月,借银行存款贷预收账款 8月,借工程施工400贷应付帐款400 开票,借应收账款800贷工程结算800/1.09应交税费应交增值税 进度确认结算单,就需要确认预收账款500贷工程结算 应交税费贷转销项税额
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2019-09-24 16:55:49
您好 问题是什么 发过来吧
2021-09-17 10:09:29
同学您好,建议把问题拆开来提问哦,问题量较大的话,老师接手会慢哦
2021-07-01 16:14:08
你好
1
借,库存商品一暂估100000
贷,应付账款一暂估100000
借,库存商品B80000
借,应交税费一应增进10400
贡,银行存款等90400
2
借,管理费用440
贷,库存现金440
借,应交税费一应增减免税款440
贷,管理费用440
3
借,应收账款146900
贷,主营业务收入130000
贷,应交税费一应增销16900
4
借,应付账款一暂估100000
贷,库存商品一暂估100000
借,库存商品110000
借,应交税费一应增进14300
贷,应付账款124300
应交增值税=16900-10400-440=6060
应交城建税=6060*7%
应交教育费附加=6060*3%
2020-06-23 06:54:43
你这个属于融资租赁固定资产的吧,我看下怎么写分录
2019-06-30 21:25:47
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