我们酒店每个月免税额度10万,所以开票金额控制在10万以内的。税务让我们按照实际营业额交税。而且要我们说明每个月为何营业额在10万以内。实际不止10万。这样我们酒店方是否合理,因为他也不知道我们的真实营业额
娇气的机器猫
于2019-09-27 12:49 发布 2364次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
税务一般会根据地区的同行业税负率 收入金额对比的 时间长了 可能会找您的
2019-09-27 12:50:56
第二种:
借:应收账款 开票含税金额
贷:应交税金—应交增值税 参照税率计算的相应税额
主营业务收入 不含税金额
借:应交税金—应交增值税
贷:营业外收入—减免增值税
2019-06-22 11:32:44
你好,小规模纳税人季度收入低于30万,专用发票部分纳税,普通发票部分是免征增值税的
2019-06-29 11:18:55
可以的,没问题的哈
2024-09-30 09:49:31
你好,你可以这样做分录
借:银行存款 500
贷:主营业务收入 485.44
贷:应交税金-应交增值税-小规模应交增值税
借;:应交税金-应交增值税-小规模应交增值税 贷;营业外收入
2018-10-08 15:01:28
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