老师您好!截图上是内账想做成外账,我们员工费用报销是3493元,之前给我们员工备用金2000元(公户付款)、这次1493元;(公户付款) ①怎么做会计分录?(主要是贷方详细分录) ②怎么写摘要?
谨慎的哈密瓜,数据线
于2019-09-28 11:04 发布 1051次浏览
![老师您好!截图上是内账想做成外账,我们员工费用报销是3493元,之前给我们员工备用金2000元(公户付款)、这次1493元;(公户付款)
①怎么做会计分录?(主要是贷方详细分录)
②怎么写摘要?](https://al3.acc5.com/10992787_5d8ecc10b32d8.png)
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-28 11:08
借;管理费用3493
贷:其他应收款2000
银行存款1493
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借;管理费用3493
贷:其他应收款2000
银行存款1493
2019-09-28 11:08:14
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首先,你需要确认报销的误餐费是否有实物凭证?比如发票或者收据等?
2023-03-24 14:02:27
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借;其他应收款 贷;库存现金
借;相关费用科目 贷;其他应收款
2017-03-29 13:59:39
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你好,这个备用金在哪个科目里面?其他应收款吗?
2022-03-22 09:05:05
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可以挂帐起亚应付款,等支付时再冲了
2019-06-18 09:46:42
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谨慎的哈密瓜,数据线 追问
2019-09-28 11:28
佟老师 解答
2019-09-28 11:29