送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-22 09:05

你好,这个备用金在哪个科目里面?其他应收款吗?

郭老师 解答

2022-03-22 09:05

如果是的话,借管理费用误餐费贷其他应收款。

可乐king 追问

2022-03-22 09:06

备用金放在其他应付款—法人

郭老师 解答

2022-03-22 09:08

借管理费用误餐费
贷,其他应付款,法人。

可乐king 追问

2022-03-22 09:09

我写借:应付福利费 贷:其他应付款一法人,在资产负债表中显示应付福利费为负数,如何处理?

郭老师 解答

2022-03-22 09:11

你好,你这个分录删除了,他不需要通过应付职工薪酬,我上面给你写的分录就是啊,人家是直接做管理费用。

可乐king 追问

2022-03-22 09:12

已经跨月跨年了怎么处理

郭老师 解答

2022-03-22 09:14

你好,借其他应付款贷应付福利费,这个是红冲的。

可乐king 追问

2022-03-22 09:16

红冲之后再把你正确的分录放后面可以吗?

郭老师 解答

2022-03-22 09:16

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
首先,你需要确认报销的误餐费是否有实物凭证?比如发票或者收据等?
2023-03-24 14:02:27
你好,这个备用金在哪个科目里面?其他应收款吗?
2022-03-22 09:05:05
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你好,这个计入工资核算 借管理费用/销售费用 贷应付职工薪酬
2022-02-17 09:55:37
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2020-03-24 11:06:56
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