A公司跟厂家购买酱油300瓶,单价20元(其中10是共建基金),A公司每个月要付2000元厂家人员的工资,厂家次月初会从共建基金返还2000元作A公司的货款,该货款可以用于购买酱油。如果双方终止合作厂家会按照70%返还共建基金给A公司。请问我们付工资2000分录怎么做?购买商品300瓶分录怎么做,次月核销回来2000元工资又怎么做分录?
桃子
于2019-09-28 15:54 发布 537次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-09-28 16:32
您好,支付工资时,借;管理费用,或者库存商品,2000元,贷:现金或者银行存款,2000元。购买时,借;库存商品,6000元,贷:现金或者银行存款,或者应付账款,6000元。核销回来时,借:管理费用,或者库存商品,或者主营业务成本,负数2000元,贷:应付账款,负数2000元。
相关问题讨论
你好同学
工资这个你们付了
借:其它应收款 贷银行存款 然后返还时是借:应付账款 贷:其它应付款 这样你就可以少付给公司 了
同学,购买商品借库存商品 贷:y应付账款 银行存款 这样对冲就好了。
2019-09-28 16:15:33
您好,支付工资时,借;管理费用,或者库存商品,2000元,贷:现金或者银行存款,2000元。购买时,借;库存商品,6000元,贷:现金或者银行存款,或者应付账款,6000元。核销回来时,借:管理费用,或者库存商品,或者主营业务成本,负数2000元,贷:应付账款,负数2000元。
2019-09-28 16:32:07
您好,支付工资时,借;管理费用,或者库存商品,2000元,贷:现金或者银行存款,2000元。购买时,借;库存商品,6000元,贷:现金或者银行存款,或者应付账款,6000元。核销回来时,借:管理费用,或者库存商品,或者主营业务成本,负数2000元,贷:应付账款,负数2000元。
2019-09-28 14:30:24
您好,支付工资时,借;管理费用,或者库存商品,2000元,贷:现金或者银行存款,2000元。购买时,借;库存商品,6000元,贷:现金或者银行存款,或者应付账款,6000元。核销回来时,借:管理费用,或者库存商品,或者主营业务成本,负数2000元,贷:应付账款,负数2000元。
2019-09-28 16:32:14
您好,支付工资时,借;管理费用,或者库存商品,2000元,贷:现金或者银行存款,2000元。购买时,借;库存商品,6000元,贷:现金或者银行存款,或者应付账款,6000元。核销回来时,借:管理费用,或者库存商品,或者主营业务成本,负数2000元,贷:应付账款,负数2000元。
2019-09-28 14:30:19
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